Bereitstellung und Betrieb von Gemeinschaftseinrichtungen
Haushaltsdiagramm
-208.100 €
14 Abschreibungen
14 Abschreibungen
-208.100 €
32,68%
-195.550 €
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
-195.550 €
30,71%
-84.137 €
11 Personalaufwendungen
11 Personalaufwendungen
-84.137 €
13,21%
40.600 €
02 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
02 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
40.600 €
6,38%
35.550 €
08 Erträge aus Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüsse und -beiträge
08 Erträge aus Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüsse und -beiträge
35.550 €
5,58%
35.000 €
01 Privatrechtliche Leistungsentgelte
01 Privatrechtliche Leistungsentgelte
35.000 €
5,50%
29.500 €
09 Sonstige ordentliche Erträge
09 Sonstige ordentliche Erträge
29.500 €
4,63%
-5.254 €
12 Versorgungsaufwendungen
12 Versorgungsaufwendungen
-5.254 €
0,83%
1.500 €
03 Kostenersatzleistungen und -erstattungen
03 Kostenersatzleistungen und -erstattungen
1.500 €
0,24%
-1.500 €
15 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse aus besonderen Finanzaufwendungen
15 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse aus besonderen Finanzaufwendungen
-1.500 €
0,24%
Die Summe entspricht Zeile 26 (ordentliches Ergebnis) in der untenstehenden Ergebnistabelle
Ergebnisgliederung
Beschreibung | Betrag |
---|---|
10: Summe der ordentlichen Erträge | 142.150 € |
19: Summe der ordentlichen Aufwendungen | -494.541 € |
20: Verwaltungsergebnis | -352.391 € |
23: Finanzergebnis | 0 € |
26: Ordentliches Ergebnis | -352.391 € |
29: Außerordentliches Ergebnis | 100 € |
30: Jahresergebnis | -352.291 € |
33: Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | 0 € |
34: Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | -352.291 € |