Bereitstellung und Betrieb von Gemeinschaftseinrichtungen
Haushaltsdiagramm
-211.060 €
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
-211.060 €
30,90%
-202.940 €
14 Abschreibungen
14 Abschreibungen
-202.940 €
29,71%
-97.400 €
11 Personalaufwendungen
11 Personalaufwendungen
-97.400 €
14,26%
61.000 €
02 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
02 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
61.000 €
8,93%
35.000 €
01 Privatrechtliche Leistungsentgelte
01 Privatrechtliche Leistungsentgelte
35.000 €
5,12%
35.000 €
09 Sonstige ordentliche Erträge
09 Sonstige ordentliche Erträge
35.000 €
5,12%
30.650 €
08 Erträge aus Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüsse und -beiträge
08 Erträge aus Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüsse und -beiträge
30.650 €
4,49%
-6.190 €
12 Versorgungsaufwendungen
12 Versorgungsaufwendungen
-6.190 €
0,91%
2.400 €
03 Kostenersatzleistungen und -erstattungen
03 Kostenersatzleistungen und -erstattungen
2.400 €
0,35%
-1.500 €
15 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse aus besonderen Finanzaufwendungen
15 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse aus besonderen Finanzaufwendungen
-1.500 €
0,22%
Die Summe entspricht Zeile 26 (ordentliches Ergebnis) in der untenstehenden Ergebnistabelle
Ergebnisgliederung
Beschreibung | Betrag |
---|---|
10: Summe der ordentlichen Erträge | 164.050 € |
19: Summe der ordentlichen Aufwendungen | -519.090 € |
20: Verwaltungsergebnis | -355.040 € |
23: Finanzergebnis | 0 € |
26: Ordentliches Ergebnis | -355.040 € |
29: Außerordentliches Ergebnis | 100 € |
30: Jahresergebnis | -354.940 € |
33: Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | 0 € |
34: Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | -354.940 € |