Bereitstellung und Betrieb von Gemeinschaftseinrichtungen
Haushaltsdiagramm
-201.480 €
14 Abschreibungen
14 Abschreibungen
-201.480 €
30,47%
-195.663 €
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
-195.663 €
29,59%
-92.580 €
11 Personalaufwendungen
11 Personalaufwendungen
-92.580 €
14,00%
61.000 €
02 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
02 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
61.000 €
9,22%
35.000 €
01 Privatrechtliche Leistungsentgelte
01 Privatrechtliche Leistungsentgelte
35.000 €
5,29%
33.000 €
09 Sonstige ordentliche Erträge
09 Sonstige ordentliche Erträge
33.000 €
4,99%
29.040 €
08 Erträge aus Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüsse und -beiträge
08 Erträge aus Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüsse und -beiträge
29.040 €
4,39%
-9.610 €
12 Versorgungsaufwendungen
12 Versorgungsaufwendungen
-9.610 €
1,45%
2.420 €
03 Kostenersatzleistungen und -erstattungen
03 Kostenersatzleistungen und -erstattungen
2.420 €
0,37%
-1.500 €
15 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse aus besonderen Finanzaufwendungen
15 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse aus besonderen Finanzaufwendungen
-1.500 €
0,23%
Die Summe entspricht Zeile 26 (ordentliches Ergebnis) in der untenstehenden Ergebnistabelle
Ergebnisgliederung
Beschreibung | Betrag |
---|---|
10: Summe der ordentlichen Erträge | 160.460 € |
19: Summe der ordentlichen Aufwendungen | -500.833 € |
20: Verwaltungsergebnis | -340.373 € |
23: Finanzergebnis | 0 € |
26: Ordentliches Ergebnis | -340.373 € |
29: Außerordentliches Ergebnis | 100 € |
30: Jahresergebnis | -340.273 € |
33: Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | 0 € |
34: Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | -340.273 € |