Planung, Bau und Unterhaltung von Straßen, Wegen und Plätzen
Haushaltsdiagramm
-557.450 €
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
-557.450 €
50,78%
-247.170 €
14 Abschreibungen
14 Abschreibungen
-247.170 €
22,51%
113.000 €
03 Kostenersatzleistungen und -erstattungen
03 Kostenersatzleistungen und -erstattungen
113.000 €
10,29%
104.100 €
08 Erträge aus Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüsse und -beiträge
08 Erträge aus Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüsse und -beiträge
104.100 €
9,48%
-36.097 €
11 Personalaufwendungen
11 Personalaufwendungen
-36.097 €
3,29%
35.000 €
07 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeinen Umlageverpflichtungen
07 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeinen Umlageverpflichtungen
35.000 €
3,19%
-4.021 €
12 Versorgungsaufwendungen
12 Versorgungsaufwendungen
-4.021 €
0,37%
1.000 €
01 Privatrechtliche Leistungsentgelte
01 Privatrechtliche Leistungsentgelte
1.000 €
0,09%
Die Summe entspricht Zeile 26 (ordentliches Ergebnis) in der untenstehenden Ergebnistabelle
Ergebnisgliederung
Beschreibung | Betrag |
---|---|
10: Summe der ordentlichen Erträge | 253.100 € |
19: Summe der ordentlichen Aufwendungen | -844.738 € |
20: Verwaltungsergebnis | -591.638 € |
23: Finanzergebnis | 0 € |
26: Ordentliches Ergebnis | -591.638 € |
29: Außerordentliches Ergebnis | 0 € |
30: Jahresergebnis | -591.638 € |
33: Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | 0 € |
34: Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | -591.638 € |