Leistungen städtischer Bauhof
Haushaltsdiagramm
-771.416 €
11 Personalaufwendungen
11 Personalaufwendungen
-771.416 €
74,33%
-168.600 €
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
-168.600 €
16,24%
-50.776 €
12 Versorgungsaufwendungen
12 Versorgungsaufwendungen
-50.776 €
4,89%
-43.350 €
14 Abschreibungen
14 Abschreibungen
-43.350 €
4,18%
-3.750 €
18 Sonstige ordentliche Aufwendungen
18 Sonstige ordentliche Aufwendungen
-3.750 €
0,36%
Die Summe entspricht Zeile 25 (Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen) in der untenstehenden Ergebnistabelle
Ergebnisgliederung
Beschreibung | Betrag |
---|---|
10: Summe der ordentlichen Erträge | 5.500 € |
Ordentliche Aufwendungen | |
11: Personalaufwendungen | -771.416 € |
12: Versorgungsaufwendungen | -50.776 € |
13: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -168.600 € |
14: Abschreibungen | -43.350 € |
15: Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse aus besonderen Finanzaufwendungen | 0 € |
16: Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen ausgesetzlichen Umlageverpflichtungen | 0 € |
17: Transferaufwendungen | 0 € |
18: Sonstige ordentliche Aufwendungen | -3.750 € |
19: Summe der ordentlichen Aufwendungen | -1.037.892 € |
20: Verwaltungsergebnis | -1.032.392 € |
23: Finanzergebnis | 0 € |
26: Ordentliches Ergebnis | -1.032.392 € |
29: Außerordentliches Ergebnis | 2.000 € |
30: Jahresergebnis | -1.030.392 € |
33: Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | 0 € |
34: Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | -1.030.392 € |