Leistungen städtischer Bauhof
Haushaltsdiagramm
-684.120 €
11 Personalaufwendungen
11 Personalaufwendungen
-684.120 €
74,49%
-134.900 €
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
-134.900 €
14,69%
-50.680 €
12 Versorgungsaufwendungen
12 Versorgungsaufwendungen
-50.680 €
5,52%
-45.950 €
14 Abschreibungen
14 Abschreibungen
-45.950 €
5,00%
-2.800 €
18 Sonstige ordentliche Aufwendungen
18 Sonstige ordentliche Aufwendungen
-2.800 €
0,30%
Die Summe entspricht Zeile 25 (Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen) in der untenstehenden Ergebnistabelle
Ergebnisgliederung
Beschreibung | Betrag |
---|---|
10: Summe der ordentlichen Erträge | 8.000 € |
Ordentliche Aufwendungen | |
11: Personalaufwendungen | -684.120 € |
12: Versorgungsaufwendungen | -50.680 € |
13: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -134.900 € |
14: Abschreibungen | -45.950 € |
15: Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse aus besonderen Finanzaufwendungen | 0 € |
16: Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen ausgesetzlichen Umlageverpflichtungen | 0 € |
17: Transferaufwendungen | 0 € |
18: Sonstige ordentliche Aufwendungen | -2.800 € |
19: Summe der ordentlichen Aufwendungen | -918.450 € |
20: Verwaltungsergebnis | -910.450 € |
23: Finanzergebnis | 0 € |
26: Ordentliches Ergebnis | -910.450 € |
29: Außerordentliches Ergebnis | 0 € |
30: Jahresergebnis | -910.450 € |
33: Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | 0 € |
34: Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | -910.450 € |