Leistungen städtischer Bauhof

Haushaltsdiagramm

-712.620 €
11 Personalaufwendungen
11 Personalaufwendungen
-712.620 €
74,87%
-136.630 €
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
-136.630 €
14,36%
-51.960 €
12 Versorgungsaufwendungen
12 Versorgungsaufwendungen
-51.960 €
5,46%
-42.070 €
14 Abschreibungen
14 Abschreibungen
-42.070 €
4,42%
5.500 €
03 Kostenersatzleistungen und -erstattungen
03 Kostenersatzleistungen und -erstattungen
5.500 €
0,58%
-3.000 €
18 Sonstige ordentliche Aufwendungen
18 Sonstige ordentliche Aufwendungen
-3.000 €
0,32%
Eine Ebene Höher
  • 11 Personalaufwendungen
    -712.620 €
  • 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
    -136.630 €
  • 12 Versorgungsaufwendungen
    -51.960 €
  • 14 Abschreibungen
    -42.070 €
  • 03 Kostenersatzleistungen und -erstattungen
    5.500 €
  • 18 Sonstige ordentliche Aufwendungen
    -3.000 €
  • Summe
    -940.780 €
Die Summe entspricht Zeile 26 (ordentliches Ergebnis) in der untenstehenden Ergebnistabelle

Ergebnisgliederung

Anzeige-Optionen

BeschreibungBetrag
10: Summe der ordentlichen Erträge
5.500 €
19: Summe der ordentlichen Aufwendungen
-946.280 €
20: Verwaltungsergebnis
-940.780 €
23: Finanzergebnis
0 €
26: Ordentliches Ergebnis
-940.780 €
29: Außerordentliches Ergebnis
0 €
30: Jahresergebnis
-940.780 €
33: Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen
0 €
34: Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen
-940.780 €