Leistungen städtischer Bauhof
Haushaltsdiagramm
-684.120 €
11 Personalaufwendungen
11 Personalaufwendungen
-684.120 €
73,84%
-134.900 €
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
-134.900 €
14,56%
-50.680 €
12 Versorgungsaufwendungen
12 Versorgungsaufwendungen
-50.680 €
5,47%
-45.950 €
14 Abschreibungen
14 Abschreibungen
-45.950 €
4,96%
8.000 €
03 Kostenersatzleistungen und -erstattungen
03 Kostenersatzleistungen und -erstattungen
8.000 €
0,86%
-2.800 €
18 Sonstige ordentliche Aufwendungen
18 Sonstige ordentliche Aufwendungen
-2.800 €
0,30%
Die Summe entspricht Zeile 26 (ordentliches Ergebnis) in der untenstehenden Ergebnistabelle
Ergebnisgliederung
Beschreibung | Betrag |
---|---|
10: Summe der ordentlichen Erträge | 8.000 € |
19: Summe der ordentlichen Aufwendungen | -918.450 € |
20: Verwaltungsergebnis | -910.450 € |
23: Finanzergebnis | 0 € |
26: Ordentliches Ergebnis | -910.450 € |
29: Außerordentliches Ergebnis | 0 € |
30: Jahresergebnis | -910.450 € |
33: Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | 0 € |
34: Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | -910.450 € |