Leistungen städtischer Bauhof

Haushaltsdiagramm

-946.474 €
11 Personalaufwendungen
11 Personalaufwendungen
-946.474 €
71,94%
-181.071 €
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
-181.071 €
13,76%
-120.200 €
14 Abschreibungen
14 Abschreibungen
-120.200 €
9,14%
-60.707 €
12 Versorgungsaufwendungen
12 Versorgungsaufwendungen
-60.707 €
4,61%
4.000 €
03 Kostenersatzleistungen und -erstattungen
03 Kostenersatzleistungen und -erstattungen
4.000 €
0,30%
-3.250 €
18 Sonstige ordentliche Aufwendungen
18 Sonstige ordentliche Aufwendungen
-3.250 €
0,25%
Eine Ebene Höher
  • 11 Personalaufwendungen
    -946.474 €
  • 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
    -181.071 €
  • 14 Abschreibungen
    -120.200 €
  • 12 Versorgungsaufwendungen
    -60.707 €
  • 03 Kostenersatzleistungen und -erstattungen
    4.000 €
  • 18 Sonstige ordentliche Aufwendungen
    -3.250 €
  • Summe
    -1.307.702 €
Die Summe entspricht Zeile 26 (ordentliches Ergebnis) in der untenstehenden Ergebnistabelle

Ergebnisgliederung

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BeschreibungBetrag
10: Summe der ordentlichen Erträge
4.000 €
19: Summe der ordentlichen Aufwendungen
-1.311.702 €
20: Verwaltungsergebnis
-1.307.702 €
23: Finanzergebnis
0 €
Ordentliches Ergebnis
24: Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge
4.000 €
25: Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen
-1.311.702 €
26: Ordentliches Ergebnis
-1.307.702 €
29: Außerordentliches Ergebnis
2.000 €
30: Jahresergebnis
-1.305.702 €
33: Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen
0 €
34: Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen
-1.305.702 €