Städtebauliche Planung und Ausführung
Haushaltsdiagramm
-189.645 €
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
-189.645 €
45,81%
100.000 €
07 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeinen Umlageverpflichtungen
07 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeinen Umlageverpflichtungen
100.000 €
24,16%
53.000 €
03 Kostenersatzleistungen und -erstattungen
03 Kostenersatzleistungen und -erstattungen
53.000 €
12,80%
-41.200 €
14 Abschreibungen
14 Abschreibungen
-41.200 €
9,95%
30.000 €
09 Sonstige ordentliche Erträge
09 Sonstige ordentliche Erträge
30.000 €
7,25%
100 €
02 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
02 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
100 €
0,02%
Die Summe entspricht Zeile 26 (ordentliches Ergebnis) in der untenstehenden Ergebnistabelle
Ergebnisgliederung
Beschreibung | Betrag |
---|---|
10: Summe der ordentlichen Erträge | 183.100 € |
Ordentliche Aufwendungen | |
11: Personalaufwendungen | 0 € |
12: Versorgungsaufwendungen | 0 € |
13: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -189.645 € |
14: Abschreibungen | -41.200 € |
15: Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse aus besonderen Finanzaufwendungen | 0 € |
16: Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen ausgesetzlichen Umlageverpflichtungen | 0 € |
17: Transferaufwendungen | 0 € |
18: Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0 € |
19: Summe der ordentlichen Aufwendungen | -230.845 € |
20: Verwaltungsergebnis | -47.745 € |
23: Finanzergebnis | 0 € |
26: Ordentliches Ergebnis | -47.745 € |
29: Außerordentliches Ergebnis | 0 € |
30: Jahresergebnis | -47.745 € |
33: Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | 0 € |
34: Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | -47.745 € |