Öffentliche Sicherheit und Ordnung
Haushaltsdiagramm
242.000 €
02 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
02 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
242.000 €
43,35%
-174.470 €
11 Personalaufwendungen
11 Personalaufwendungen
-174.470 €
31,26%
-112.151 €
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
-112.151 €
20,09%
-11.235 €
12 Versorgungsaufwendungen
12 Versorgungsaufwendungen
-11.235 €
2,01%
10.500 €
03 Kostenersatzleistungen und -erstattungen
03 Kostenersatzleistungen und -erstattungen
10.500 €
1,88%
-5.000 €
15 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse aus besonderen Finanzaufwendungen
15 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse aus besonderen Finanzaufwendungen
-5.000 €
0,90%
-2.200 €
14 Abschreibungen
14 Abschreibungen
-2.200 €
0,39%
-250 €
18 Sonstige ordentliche Aufwendungen
18 Sonstige ordentliche Aufwendungen
-250 €
0,04%
200 €
09 Sonstige ordentliche Erträge
09 Sonstige ordentliche Erträge
200 €
0,04%
-200 €
17 Transferaufwendungen
17 Transferaufwendungen
-200 €
0,04%
Die Summe entspricht Zeile 26 (ordentliches Ergebnis) in der untenstehenden Ergebnistabelle
Ergebnisgliederung
Beschreibung | Betrag |
---|---|
10: Summe der ordentlichen Erträge | 252.700 € |
19: Summe der ordentlichen Aufwendungen | -305.506 € |
20: Verwaltungsergebnis | -52.806 € |
23: Finanzergebnis | 0 € |
Ordentliches Ergebnis | |
24: Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge | 252.700 € |
25: Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen | -305.506 € |
26: Ordentliches Ergebnis | -52.806 € |
29: Außerordentliches Ergebnis | 0 € |
30: Jahresergebnis | -52.806 € |
33: Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | 0 € |
34: Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | -52.806 € |