Leistungen städtischer Bauhof
Haushaltsdiagramm
-959.867 €
11 Personalaufwendungen
11 Personalaufwendungen
-959.867 €
71,80%
-185.180 €
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
-185.180 €
13,85%
-122.800 €
14 Abschreibungen
14 Abschreibungen
-122.800 €
9,19%
-61.803 €
12 Versorgungsaufwendungen
12 Versorgungsaufwendungen
-61.803 €
4,62%
4.000 €
03 Kostenersatzleistungen und -erstattungen
03 Kostenersatzleistungen und -erstattungen
4.000 €
0,30%
-3.250 €
18 Sonstige ordentliche Aufwendungen
18 Sonstige ordentliche Aufwendungen
-3.250 €
0,24%
Die Summe entspricht Zeile 26 (ordentliches Ergebnis) in der untenstehenden Ergebnistabelle
Ergebnisgliederung
Beschreibung | Betrag |
---|---|
10: Summe der ordentlichen Erträge | 4.000 € |
Ordentliche Aufwendungen | |
11: Personalaufwendungen | -959.867 € |
12: Versorgungsaufwendungen | -61.803 € |
13: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -185.180 € |
14: Abschreibungen | -122.800 € |
15: Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse aus besonderen Finanzaufwendungen | 0 € |
16: Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen ausgesetzlichen Umlageverpflichtungen | 0 € |
17: Transferaufwendungen | 0 € |
18: Sonstige ordentliche Aufwendungen | -3.250 € |
19: Summe der ordentlichen Aufwendungen | -1.332.900 € |
20: Verwaltungsergebnis | -1.328.900 € |
23: Finanzergebnis | 0 € |
26: Ordentliches Ergebnis | -1.328.900 € |
29: Außerordentliches Ergebnis | 2.000 € |
30: Jahresergebnis | -1.326.900 € |
33: Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | 0 € |
34: Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | -1.326.900 € |