Städtebauliche Planung und Ausführung
Haushaltsdiagramm
-234.250 €
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
-234.250 €
31,04%
194.000 €
07 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeinen Umlageverpflichtungen
07 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeinen Umlageverpflichtungen
194.000 €
25,70%
-140.000 €
15 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse aus besonderen Finanzaufwendungen
15 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse aus besonderen Finanzaufwendungen
-140.000 €
18,55%
115.200 €
03 Kostenersatzleistungen und -erstattungen
03 Kostenersatzleistungen und -erstattungen
115.200 €
15,26%
-41.200 €
14 Abschreibungen
14 Abschreibungen
-41.200 €
5,46%
30.000 €
09 Sonstige ordentliche Erträge
09 Sonstige ordentliche Erträge
30.000 €
3,97%
100 €
02 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
02 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
100 €
0,01%
Die Summe entspricht Zeile 26 (ordentliches Ergebnis) in der untenstehenden Ergebnistabelle
Ergebnisgliederung
Beschreibung | Betrag |
---|---|
10: Summe der ordentlichen Erträge | 339.300 € |
19: Summe der ordentlichen Aufwendungen | -415.450 € |
20: Verwaltungsergebnis | -76.150 € |
23: Finanzergebnis | 0 € |
26: Ordentliches Ergebnis | -76.150 € |
Außerordentliches Ergebnis | |
27: Außerordentliche Erträge | 0 € |
28: Außerordentliche Aufwendungen | 0 € |
29: Außerordentliches Ergebnis | 0 € |
30: Jahresergebnis | -76.150 € |
33: Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | 0 € |
34: Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | -76.150 € |