Bereitstellung und Betrieb von Gemeinschaftseinrichtungen
Haushaltsdiagramm
40.600 €
02 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
02 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
40.600 €
28,56%
35.550 €
08 Erträge aus Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüsse und -beiträge
08 Erträge aus Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüsse und -beiträge
35.550 €
25,01%
35.000 €
01 Privatrechtliche Leistungsentgelte
01 Privatrechtliche Leistungsentgelte
35.000 €
24,62%
29.500 €
09 Sonstige ordentliche Erträge
09 Sonstige ordentliche Erträge
29.500 €
20,75%
1.500 €
03 Kostenersatzleistungen und -erstattungen
03 Kostenersatzleistungen und -erstattungen
1.500 €
1,06%
Die Summe entspricht Zeile 24 (Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge) in der untenstehenden Ergebnistabelle
Ergebnisgliederung
Beschreibung | Betrag |
---|---|
10: Summe der ordentlichen Erträge | 142.150 € |
Ordentliche Aufwendungen | |
11: Personalaufwendungen | -84.137 € |
12: Versorgungsaufwendungen | -5.254 € |
13: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -195.550 € |
14: Abschreibungen | -208.100 € |
15: Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse aus besonderen Finanzaufwendungen | -1.500 € |
16: Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen ausgesetzlichen Umlageverpflichtungen | 0 € |
17: Transferaufwendungen | 0 € |
18: Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0 € |
19: Summe der ordentlichen Aufwendungen | -494.541 € |
20: Verwaltungsergebnis | -352.391 € |
23: Finanzergebnis | 0 € |
26: Ordentliches Ergebnis | -352.391 € |
29: Außerordentliches Ergebnis | 100 € |
30: Jahresergebnis | -352.291 € |
33: Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | 0 € |
34: Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | -352.291 € |