Bereitstellung und Betrieb von Gemeinschaftseinrichtungen

Haushaltsdiagramm

-208.100 €
14 Abschreibungen
14 Abschreibungen
-208.100 €
42,08%
-195.550 €
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
-195.550 €
39,54%
-84.137 €
11 Personalaufwendungen
11 Personalaufwendungen
-84.137 €
17,01%
-5.254 €
12 Versorgungsaufwendungen
12 Versorgungsaufwendungen
-5.254 €
1,06%
-1.500 €
15 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse aus besonderen Finanzaufwendungen
15 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse aus besonderen Finanzaufwendungen
-1.500 €
0,30%
Eine Ebene Höher
  • 14 Abschreibungen
    -208.100 €
  • 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
    -195.550 €
  • 11 Personalaufwendungen
    -84.137 €
  • 12 Versorgungsaufwendungen
    -5.254 €
  • 15 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse aus besonderen Finanzaufwendungen
    -1.500 €
  • Summe
    -494.541 €
Die Summe entspricht Zeile 25 (Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen) in der untenstehenden Ergebnistabelle

Ergebnisgliederung

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BeschreibungBetrag
10: Summe der ordentlichen Erträge
142.150 €
19: Summe der ordentlichen Aufwendungen
-494.541 €
20: Verwaltungsergebnis
-352.391 €
23: Finanzergebnis
0 €
26: Ordentliches Ergebnis
-352.391 €
29: Außerordentliches Ergebnis
100 €
30: Jahresergebnis
-352.291 €
Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen
31: Erlöse der internen Leistungsbeziehungen
0 €
32: Kosten der internen Leistungsbeziehungen
0 €
33: Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen
0 €
34: Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen
-352.291 €