Planung, Bau und Unterhaltung von Straßen, Wegen und Plätzen
Haushaltsdiagramm
-557.450 €
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
-557.450 €
65,99%
-247.170 €
14 Abschreibungen
14 Abschreibungen
-247.170 €
29,26%
-36.097 €
11 Personalaufwendungen
11 Personalaufwendungen
-36.097 €
4,27%
-4.021 €
12 Versorgungsaufwendungen
12 Versorgungsaufwendungen
-4.021 €
0,48%
Die Summe entspricht Zeile 25 (Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen) in der untenstehenden Ergebnistabelle
Ergebnisgliederung
Beschreibung | Betrag |
---|---|
Ordentliche Erträge | |
01: Privatrechtliche Leistungsentgelte | 1.000 € |
02: Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 € |
03: Kostenersatzleistungen und -erstattungen | 113.000 € |
04: Bestandsveränderungen und aktivierbare Eigenleistungen | 0 € |
05: Steuern, steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen | 0 € |
06: Erträge aus Transferleistungen | 0 € |
07: Erträge aus Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeinen Umlageverpflichtungen | 35.000 € |
08: Erträge aus Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüsse und -beiträge | 104.100 € |
09: Sonstige ordentliche Erträge | 0 € |
10: Summe der ordentlichen Erträge | 253.100 € |
19: Summe der ordentlichen Aufwendungen | -844.738 € |
20: Verwaltungsergebnis | -591.638 € |
23: Finanzergebnis | 0 € |
26: Ordentliches Ergebnis | -591.638 € |
29: Außerordentliches Ergebnis | 0 € |
30: Jahresergebnis | -591.638 € |
33: Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | 0 € |
34: Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | -591.638 € |