Städtebauliche Planung und Ausführung
Haushaltsdiagramm
-414.420 €
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
-414.420 €
50,24%
260.607 €
07 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeinen Umlageverpflichtungen
07 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeinen Umlageverpflichtungen
260.607 €
31,60%
62.400 €
03 Kostenersatzleistungen und -erstattungen
03 Kostenersatzleistungen und -erstattungen
62.400 €
7,57%
-60.000 €
15 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse aus besonderen Finanzaufwendungen
15 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse aus besonderen Finanzaufwendungen
-60.000 €
7,27%
25.000 €
09 Sonstige ordentliche Erträge
09 Sonstige ordentliche Erträge
25.000 €
3,03%
-2.300 €
14 Abschreibungen
14 Abschreibungen
-2.300 €
0,28%
100 €
02 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
02 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
100 €
0,01%
Die Summe entspricht Zeile 26 (ordentliches Ergebnis) in der untenstehenden Ergebnistabelle
Ergebnisgliederung
Beschreibung | Betrag |
---|---|
10: Summe der ordentlichen Erträge | 348.107 € |
19: Summe der ordentlichen Aufwendungen | -476.720 € |
20: Verwaltungsergebnis | -128.613 € |
23: Finanzergebnis | 0 € |
26: Ordentliches Ergebnis | -128.613 € |
29: Außerordentliches Ergebnis | 0 € |
30: Jahresergebnis | -128.613 € |
Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | |
31: Erlöse der internen Leistungsbeziehungen | 0 € |
32: Kosten der internen Leistungsbeziehungen | 0 € |
33: Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | 0 € |
34: Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | -128.613 € |