Leistungen städtischer Bauhof
Haushaltsdiagramm
-771.416 €
11 Personalaufwendungen
11 Personalaufwendungen
-771.416 €
74,33%
-168.600 €
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
-168.600 €
16,24%
-50.776 €
12 Versorgungsaufwendungen
12 Versorgungsaufwendungen
-50.776 €
4,89%
-43.350 €
14 Abschreibungen
14 Abschreibungen
-43.350 €
4,18%
-3.750 €
18 Sonstige ordentliche Aufwendungen
18 Sonstige ordentliche Aufwendungen
-3.750 €
0,36%
Die Summe entspricht Zeile 25 (Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen) in der untenstehenden Ergebnistabelle
Ergebnisgliederung
Beschreibung | Betrag |
---|---|
Ordentliche Erträge | |
01: Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 € |
02: Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 € |
03: Kostenersatzleistungen und -erstattungen | 5.500 € |
04: Bestandsveränderungen und aktivierbare Eigenleistungen | 0 € |
05: Steuern, steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen | 0 € |
06: Erträge aus Transferleistungen | 0 € |
07: Erträge aus Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeinen Umlageverpflichtungen | 0 € |
08: Erträge aus Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüsse und -beiträge | 0 € |
09: Sonstige ordentliche Erträge | 0 € |
10: Summe der ordentlichen Erträge | 5.500 € |
19: Summe der ordentlichen Aufwendungen | -1.037.892 € |
20: Verwaltungsergebnis | -1.032.392 € |
23: Finanzergebnis | 0 € |
26: Ordentliches Ergebnis | -1.032.392 € |
29: Außerordentliches Ergebnis | 2.000 € |
30: Jahresergebnis | -1.030.392 € |
33: Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | 0 € |
34: Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | -1.030.392 € |