Förderung des öffentlichen Personennahverkehrs, Wartehallen
Haushaltsdiagramm
36.820 €
01 Privatrechtliche Leistungsentgelte
01 Privatrechtliche Leistungsentgelte
36.820 €
49,73%
25.920 €
07 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeinen Umlageverpflichtungen
07 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeinen Umlageverpflichtungen
25.920 €
35,01%
10.205 €
08 Erträge aus Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüsse und -beiträge
08 Erträge aus Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüsse und -beiträge
10.205 €
13,78%
1.000 €
03 Kostenersatzleistungen und -erstattungen
03 Kostenersatzleistungen und -erstattungen
1.000 €
1,35%
100 €
09 Sonstige ordentliche Erträge
09 Sonstige ordentliche Erträge
100 €
0,14%
Die Summe entspricht Zeile 24 (Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge) in der untenstehenden Ergebnistabelle
Ergebnisgliederung
Beschreibung | Betrag |
---|---|
10: Summe der ordentlichen Erträge | 74.045 € |
19: Summe der ordentlichen Aufwendungen | -75.444 € |
20: Verwaltungsergebnis | -1.399 € |
23: Finanzergebnis | 0 € |
26: Ordentliches Ergebnis | -1.399 € |
Außerordentliches Ergebnis | |
27: Außerordentliche Erträge | 0 € |
28: Außerordentliche Aufwendungen | 0 € |
29: Außerordentliches Ergebnis | 0 € |
30: Jahresergebnis | -1.399 € |
33: Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | 0 € |
34: Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | -1.399 € |