Städtische Gremien - Kommunalverfassung/Ortsrecht Öffentlichkeitsarbeit/Repräsen

Haushaltsdiagramm

-158.910 €
11 Personalaufwendungen
11 Personalaufwendungen
-158.910 €
45,87%
-113.165 €
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
-113.165 €
32,67%
-50.000 €
15 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse aus besonderen Finanzaufwendungen
15 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse aus besonderen Finanzaufwendungen
-50.000 €
14,43%
-23.050 €
12 Versorgungsaufwendungen
12 Versorgungsaufwendungen
-23.050 €
6,65%
-1.000 €
17 Transferaufwendungen
17 Transferaufwendungen
-1.000 €
0,29%
225 €
09 Sonstige ordentliche Erträge
09 Sonstige ordentliche Erträge
225 €
0,06%
50 €
03 Kostenersatzleistungen und -erstattungen
03 Kostenersatzleistungen und -erstattungen
50 €
0,01%
Eine Ebene Höher
  • 11 Personalaufwendungen
    -158.910 €
  • 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
    -113.165 €
  • 15 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse aus besonderen Finanzaufwendungen
    -50.000 €
  • 12 Versorgungsaufwendungen
    -23.050 €
  • 17 Transferaufwendungen
    -1.000 €
  • 09 Sonstige ordentliche Erträge
    225 €
  • 03 Kostenersatzleistungen und -erstattungen
    50 €
  • Summe
    -345.850 €
Die Summe entspricht Zeile 26 (ordentliches Ergebnis) in der untenstehenden Ergebnistabelle

Ergebnisgliederung

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BeschreibungBetrag
10: Summe der ordentlichen Erträge
275 €
19: Summe der ordentlichen Aufwendungen
-346.125 €
20: Verwaltungsergebnis
-345.850 €
23: Finanzergebnis
0 €
26: Ordentliches Ergebnis
-345.850 €
Außerordentliches Ergebnis
27: Außerordentliche Erträge
200 €
28: Außerordentliche Aufwendungen
0 €
29: Außerordentliches Ergebnis
200 €
30: Jahresergebnis
-345.650 €
33: Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen
0 €
34: Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen
-345.650 €