Förderung des öffentlichen Personennahverkehrs, Wartehallen

Haushaltsdiagramm

-53.060 €
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
-53.060 €
45,54%
26.872 €
07 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeinen Umlageverpflichtungen
07 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeinen Umlageverpflichtungen
26.872 €
23,06%
24.115 €
01 Privatrechtliche Leistungsentgelte
01 Privatrechtliche Leistungsentgelte
24.115 €
20,70%
-6.530 €
14 Abschreibungen
14 Abschreibungen
-6.530 €
5,60%
4.830 €
08 Erträge aus Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüsse und -beiträge
08 Erträge aus Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüsse und -beiträge
4.830 €
4,15%
1.000 €
03 Kostenersatzleistungen und -erstattungen
03 Kostenersatzleistungen und -erstattungen
1.000 €
0,86%
100 €
09 Sonstige ordentliche Erträge
09 Sonstige ordentliche Erträge
100 €
0,09%
Eine Ebene Höher
  • 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
    -53.060 €
  • 07 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeinen Umlageverpflichtungen
    26.872 €
  • 01 Privatrechtliche Leistungsentgelte
    24.115 €
  • 14 Abschreibungen
    -6.530 €
  • 08 Erträge aus Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüsse und -beiträge
    4.830 €
  • 03 Kostenersatzleistungen und -erstattungen
    1.000 €
  • 09 Sonstige ordentliche Erträge
    100 €
  • Summe
    -2.673 €
Die Summe entspricht Zeile 26 (ordentliches Ergebnis) in der untenstehenden Ergebnistabelle

Ergebnisgliederung

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