Förderung des öffentlichen Personennahverkehrs, Wartehallen
Haushaltsdiagramm
-53.060 €
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
-53.060 €
45,54%
26.872 €
07 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeinen Umlageverpflichtungen
07 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeinen Umlageverpflichtungen
26.872 €
23,06%
24.115 €
01 Privatrechtliche Leistungsentgelte
01 Privatrechtliche Leistungsentgelte
24.115 €
20,70%
-6.530 €
14 Abschreibungen
14 Abschreibungen
-6.530 €
5,60%
4.830 €
08 Erträge aus Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüsse und -beiträge
08 Erträge aus Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüsse und -beiträge
4.830 €
4,15%
1.000 €
03 Kostenersatzleistungen und -erstattungen
03 Kostenersatzleistungen und -erstattungen
1.000 €
0,86%
100 €
09 Sonstige ordentliche Erträge
09 Sonstige ordentliche Erträge
100 €
0,09%
Die Summe entspricht Zeile 26 (ordentliches Ergebnis) in der untenstehenden Ergebnistabelle
Ergebnisgliederung
Beschreibung | Betrag |
---|---|
10: Summe der ordentlichen Erträge | 56.917 € |
19: Summe der ordentlichen Aufwendungen | -59.590 € |
20: Verwaltungsergebnis | -2.673 € |
23: Finanzergebnis | 0 € |
26: Ordentliches Ergebnis | -2.673 € |
29: Außerordentliches Ergebnis | 0 € |
30: Jahresergebnis | -2.673 € |
33: Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | 0 € |
34: Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | -2.673 € |