Planung, Bau und Unterhaltung von Straßen, Wegen und Plätzen
Haushaltsdiagramm
-400.100 €
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
-400.100 €
49,55%
-267.290 €
14 Abschreibungen
14 Abschreibungen
-267.290 €
33,10%
104.320 €
08 Erträge aus Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüsse und -beiträge
08 Erträge aus Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüsse und -beiträge
104.320 €
12,92%
-29.630 €
11 Personalaufwendungen
11 Personalaufwendungen
-29.630 €
3,67%
-3.600 €
12 Versorgungsaufwendungen
12 Versorgungsaufwendungen
-3.600 €
0,45%
1.500 €
03 Kostenersatzleistungen und -erstattungen
03 Kostenersatzleistungen und -erstattungen
1.500 €
0,19%
1.000 €
01 Privatrechtliche Leistungsentgelte
01 Privatrechtliche Leistungsentgelte
1.000 €
0,12%
Die Summe entspricht Zeile 26 (ordentliches Ergebnis) in der untenstehenden Ergebnistabelle
Ergebnisgliederung
Beschreibung | Betrag |
---|---|
10: Summe der ordentlichen Erträge | 106.820 € |
Ordentliche Aufwendungen | |
11: Personalaufwendungen | -29.630 € |
12: Versorgungsaufwendungen | -3.600 € |
13: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -400.100 € |
14: Abschreibungen | -267.290 € |
15: Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse aus besonderen Finanzaufwendungen | 0 € |
16: Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen ausgesetzlichen Umlageverpflichtungen | 0 € |
17: Transferaufwendungen | 0 € |
18: Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0 € |
19: Summe der ordentlichen Aufwendungen | -700.620 € |
20: Verwaltungsergebnis | -593.800 € |
23: Finanzergebnis | 0 € |
26: Ordentliches Ergebnis | -593.800 € |
29: Außerordentliches Ergebnis | 0 € |
30: Jahresergebnis | -593.800 € |
33: Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | 0 € |
34: Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | -593.800 € |