Bereitstellung und Betrieb von Gemeinschaftseinrichtungen

Haushaltsdiagramm

-201.480 €
14 Abschreibungen
14 Abschreibungen
-201.480 €
40,23%
-195.663 €
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
-195.663 €
39,07%
-92.580 €
11 Personalaufwendungen
11 Personalaufwendungen
-92.580 €
18,49%
-9.610 €
12 Versorgungsaufwendungen
12 Versorgungsaufwendungen
-9.610 €
1,92%
-1.500 €
15 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse aus besonderen Finanzaufwendungen
15 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse aus besonderen Finanzaufwendungen
-1.500 €
0,30%
Eine Ebene Höher
  • 14 Abschreibungen
    -201.480 €
  • 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
    -195.663 €
  • 11 Personalaufwendungen
    -92.580 €
  • 12 Versorgungsaufwendungen
    -9.610 €
  • 15 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse aus besonderen Finanzaufwendungen
    -1.500 €
  • Summe
    -500.833 €
Die Summe entspricht Zeile 25 (Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen) in der untenstehenden Ergebnistabelle

Ergebnisgliederung

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BeschreibungBetrag
10: Summe der ordentlichen Erträge
160.460 €
Ordentliche Aufwendungen
11: Personalaufwendungen
-92.580 €
12: Versorgungsaufwendungen
-9.610 €
13: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
-195.663 €
14: Abschreibungen
-201.480 €
15: Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse aus besonderen Finanzaufwendungen
-1.500 €
16: Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen ausgesetzlichen Umlageverpflichtungen
0 €
17: Transferaufwendungen
0 €
18: Sonstige ordentliche Aufwendungen
0 €
19: Summe der ordentlichen Aufwendungen
-500.833 €
20: Verwaltungsergebnis
-340.373 €
23: Finanzergebnis
0 €
26: Ordentliches Ergebnis
-340.373 €
29: Außerordentliches Ergebnis
100 €
30: Jahresergebnis
-340.273 €
33: Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen
0 €
34: Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen
-340.273 €