Bereitstellung und Betrieb von Gemeinschaftseinrichtungen
Haushaltsdiagramm
-201.480 €
14 Abschreibungen
14 Abschreibungen
-201.480 €
40,23%
-195.663 €
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
-195.663 €
39,07%
-92.580 €
11 Personalaufwendungen
11 Personalaufwendungen
-92.580 €
18,49%
-9.610 €
12 Versorgungsaufwendungen
12 Versorgungsaufwendungen
-9.610 €
1,92%
-1.500 €
15 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse aus besonderen Finanzaufwendungen
15 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse aus besonderen Finanzaufwendungen
-1.500 €
0,30%
Die Summe entspricht Zeile 25 (Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen) in der untenstehenden Ergebnistabelle
Ergebnisgliederung
Beschreibung | Betrag |
---|---|
Ordentliche Erträge | |
01: Privatrechtliche Leistungsentgelte | 35.000 € |
02: Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 61.000 € |
03: Kostenersatzleistungen und -erstattungen | 2.420 € |
04: Bestandsveränderungen und aktivierbare Eigenleistungen | 0 € |
05: Steuern, steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen | 0 € |
06: Erträge aus Transferleistungen | 0 € |
07: Erträge aus Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeinen Umlageverpflichtungen | 0 € |
08: Erträge aus Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüsse und -beiträge | 29.040 € |
09: Sonstige ordentliche Erträge | 33.000 € |
10: Summe der ordentlichen Erträge | 160.460 € |
19: Summe der ordentlichen Aufwendungen | -500.833 € |
20: Verwaltungsergebnis | -340.373 € |
23: Finanzergebnis | 0 € |
26: Ordentliches Ergebnis | -340.373 € |
29: Außerordentliches Ergebnis | 100 € |
30: Jahresergebnis | -340.273 € |
33: Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | 0 € |
34: Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | -340.273 € |