Förderung des öffentlichen Personennahverkehrs, Wartehallen

Haushaltsdiagramm

5.000 €
03 Kostenersatzleistungen und -erstattungen
03 Kostenersatzleistungen und -erstattungen
5.000 €
50,35%
4.830 €
08 Erträge aus Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüsse und -beiträge
08 Erträge aus Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüsse und -beiträge
4.830 €
48,64%
100 €
09 Sonstige ordentliche Erträge
09 Sonstige ordentliche Erträge
100 €
1,01%
Eine Ebene Höher
  • 03 Kostenersatzleistungen und -erstattungen
    5.000 €
  • 08 Erträge aus Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüsse und -beiträge
    4.830 €
  • 09 Sonstige ordentliche Erträge
    100 €
  • Summe
    9.930 €
Die Summe entspricht Zeile 24 (Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge) in der untenstehenden Ergebnistabelle

Ergebnisgliederung

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BeschreibungBetrag
10: Summe der ordentlichen Erträge
9.930 €
Ordentliche Aufwendungen
11: Personalaufwendungen
0 €
12: Versorgungsaufwendungen
0 €
13: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
-4.081 €
14: Abschreibungen
-6.530 €
15: Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse aus besonderen Finanzaufwendungen
0 €
16: Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen ausgesetzlichen Umlageverpflichtungen
0 €
17: Transferaufwendungen
0 €
18: Sonstige ordentliche Aufwendungen
0 €
19: Summe der ordentlichen Aufwendungen
-10.611 €
20: Verwaltungsergebnis
-681 €
23: Finanzergebnis
0 €
26: Ordentliches Ergebnis
-681 €
29: Außerordentliches Ergebnis
0 €
30: Jahresergebnis
-681 €
33: Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen
0 €
34: Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen
-681 €