Öffentliche Sicherheit und Ordnung
Haushaltsdiagramm
233.000 €
02 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
02 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
233.000 €
45,42%
-146.540 €
11 Personalaufwendungen
11 Personalaufwendungen
-146.540 €
28,57%
-94.715 €
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
-94.715 €
18,46%
-18.300 €
12 Versorgungsaufwendungen
12 Versorgungsaufwendungen
-18.300 €
3,57%
9.000 €
03 Kostenersatzleistungen und -erstattungen
03 Kostenersatzleistungen und -erstattungen
9.000 €
1,75%
-6.100 €
15 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse aus besonderen Finanzaufwendungen
15 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse aus besonderen Finanzaufwendungen
-6.100 €
1,19%
-3.000 €
17 Transferaufwendungen
17 Transferaufwendungen
-3.000 €
0,58%
-1.970 €
14 Abschreibungen
14 Abschreibungen
-1.970 €
0,38%
-260 €
18 Sonstige ordentliche Aufwendungen
18 Sonstige ordentliche Aufwendungen
-260 €
0,05%
70 €
09 Sonstige ordentliche Erträge
09 Sonstige ordentliche Erträge
70 €
0,01%
Die Summe entspricht Zeile 26 (ordentliches Ergebnis) in der untenstehenden Ergebnistabelle
Ergebnisgliederung
Beschreibung | Betrag |
---|---|
10: Summe der ordentlichen Erträge | 242.070 € |
19: Summe der ordentlichen Aufwendungen | -270.885 € |
20: Verwaltungsergebnis | -28.815 € |
23: Finanzergebnis | 0 € |
26: Ordentliches Ergebnis | -28.815 € |
Außerordentliches Ergebnis | |
27: Außerordentliche Erträge | 0 € |
28: Außerordentliche Aufwendungen | 0 € |
29: Außerordentliches Ergebnis | 0 € |
30: Jahresergebnis | -28.815 € |
33: Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | 0 € |
34: Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | -28.815 € |