Leistungen städtischer Bauhof

Haushaltsdiagramm

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bei einer Einwohnerzahl von 8.892
-91,17 €
11 Personalaufwendungen
11 Personalaufwendungen
-91,17 €
73,10%
-21,45 €
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
-21,45 €
17,20%
-6,34 €
12 Versorgungsaufwendungen
12 Versorgungsaufwendungen
-6,34 €
5,08%
-5,12 €
14 Abschreibungen
14 Abschreibungen
-5,12 €
4,10%
0,34 €
03 Kostenersatzleistungen und -erstattungen
03 Kostenersatzleistungen und -erstattungen
0,34 €
0,27%
-0,31 €
18 Sonstige ordentliche Aufwendungen
18 Sonstige ordentliche Aufwendungen
-0,31 €
0,25%
Eine Ebene Höher
  • 11 Personalaufwendungen
    -91,17 €
  • 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
    -21,45 €
  • 12 Versorgungsaufwendungen
    -6,34 €
  • 14 Abschreibungen
    -5,12 €
  • 03 Kostenersatzleistungen und -erstattungen
    0,34 €
  • 18 Sonstige ordentliche Aufwendungen
    -0,31 €
  • Summe
    -124,05 €
Die Summe entspricht Zeile 26 (ordentliches Ergebnis) in der untenstehenden Ergebnistabelle

Ergebnisgliederung

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BeschreibungBetrag
10: Summe der ordentlichen Erträge
0,34 €
19: Summe der ordentlichen Aufwendungen
-124,39 €
20: Verwaltungsergebnis
-124,05 €
23: Finanzergebnis
0 €
Ordentliches Ergebnis
24: Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge
0,34 €
25: Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen
-124,39 €
26: Ordentliches Ergebnis
-124,05 €
29: Außerordentliches Ergebnis
0,22 €
30: Jahresergebnis
-123,83 €
33: Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen
0 €
34: Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen
-123,83 €