Leistungen städtischer Bauhof

Haushaltsdiagramm

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bei einer Einwohnerzahl von 9.016
-76,76 €
11 Personalaufwendungen
11 Personalaufwendungen
-76,76 €
73,17%
-15,52 €
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
-15,52 €
14,79%
-6,08 €
14 Abschreibungen
14 Abschreibungen
-6,08 €
5,79%
-5,61 €
12 Versorgungsaufwendungen
12 Versorgungsaufwendungen
-5,61 €
5,35%
0,61 €
03 Kostenersatzleistungen und -erstattungen
03 Kostenersatzleistungen und -erstattungen
0,61 €
0,58%
-0,33 €
18 Sonstige ordentliche Aufwendungen
18 Sonstige ordentliche Aufwendungen
-0,33 €
0,32%
Eine Ebene Höher
  • 11 Personalaufwendungen
    -76,76 €
  • 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
    -15,52 €
  • 14 Abschreibungen
    -6,08 €
  • 12 Versorgungsaufwendungen
    -5,61 €
  • 03 Kostenersatzleistungen und -erstattungen
    0,61 €
  • 18 Sonstige ordentliche Aufwendungen
    -0,33 €
  • Summe
    -103,69 €
Die Summe entspricht Zeile 26 (ordentliches Ergebnis) in der untenstehenden Ergebnistabelle

Ergebnisgliederung

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BeschreibungBetrag
10: Summe der ordentlichen Erträge
0,61 €
19: Summe der ordentlichen Aufwendungen
-104,30 €
20: Verwaltungsergebnis
-103,69 €
23: Finanzergebnis
0 €
26: Ordentliches Ergebnis
-103,69 €
29: Außerordentliches Ergebnis
0 €
30: Jahresergebnis
-103,69 €
Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen
31: Erlöse der internen Leistungsbeziehungen
0 €
32: Kosten der internen Leistungsbeziehungen
0 €
33: Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen
0 €
34: Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen
-103,69 €